中国审计署26日公布中央部门单位2022年度预算执行等情况审计结果表明,部门本级预算执行总体相对规范,所属单位违反财经纪律行为时有发生,国有资产管理不够严格高效。
2022年11月至2023年2月,审计署重点审计了41个部门及所属188家单位财政预算拨款2285.59亿元(人民币,下同),对相关事项进行了延伸,并重点关注行政事业性国有资产管理使用情况。结果表明,部门本级预算执行总体相对规范,所属单位违反财经纪律行为时有发生,国有资产管理不够严格高效。
——违反财经纪律行为时有发生。利用部门职权或行业资源违规牟利、收费或转嫁摊派6.19亿元。29家所属单位通过将业务转包、利用特许经营权与外部企业合作、出借资质证书帮助其他单位承揽业务等方式,违规牟利或收费5.58亿元。公务用车管理制度落实还需加强。依法理财依规决策意识不强。13家所属单位将培训费、资产处置收入等4.36亿元,账外存放或核算形成“小金库”,2个部门和8家所属单位虚列支出、套取资金8079.67万元。
——国有资产管理不够严格。部门资产底数不清。共涉及32个部门,主要表现为账实不符、少计漏记、手续不全等。随意处理处置资产。资产配置使用不够集约高效。共涉及13个部门,主要表现为超标准违规配置与资产低效闲置现象并存。5个部门无预算或超预算租用房产1819.45平方米、超标准配置办公设备等3280.78万元,违规动用5.49亿元购建办公楼1.36万平方米。
对审计发现的问题,审计建议,严肃财经纪律,坚决纠正违规收费、转嫁摊派等问题。加强行政事业性国有资产基础管理,严格各类资产登记和核算,规范资产出租、出借和处置行为,盘活低效闲置资产,提高资产使用效益。
审计指出问题后,有关部门和单位正在积极整改。
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